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        全球微速訊:歐菲光: 中國銀河證券股份有限公司關于歐菲光集團股份有限公司2022年下半年定期現場檢查報告

        2023-01-13 17:17:32 來源:證券之星

                       中國銀河證券股份有限公司


        (相關資料圖)

                       關于歐菲光集團股份有限公司

        保薦機構名稱:中國銀河證券股份有限公司          被保薦公司簡稱:歐菲光

        保薦代表人姓名:秦敬林                  聯系電話:571-86483910

        保薦代表人姓名:陳召軍                  聯系電話:021-60870878

        現場檢查人員姓名:秦敬林、魏旗

        現場檢查對應期間:2022年下半年度

        現場檢查時間:2022年12月26日-2022年12月30日

        一、現場檢查事項                                    現場檢查意見

        (一)公司治理                                 是     否   不適用

        現場檢查手段:對公司三會、章程等各項治理制度等文件進行了查閱,并對三會的

        召集程序、出席會議人員資格、表決程序等事項進行核查;對董秘及實際控制人等

        進行了訪談;對是否存在同業競爭和顯失公平的關聯交易等違規情況進行了核查。

                                                √

        容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                                                √

        范性文件和本所相關業務規則履行職責

                                                √

        披露義務

                                                          √

        應程序和信息披露義務

        (二)內部控制

        現場檢查手段:對公司內部審計制度、內部審計工作計劃等文件資料進行了查閱,

        并對董秘等進行訪談。

                                    √

        (如適用)

                                                           √

        審計部門(如適用)

                                       √

        部門提交的工作計劃和報告等(如適用)

                                       √

        作進度、質量及發現的重大問題等(如適用)

        審計工作計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題等     √

        (如適用)

                                       √

        況進行一次審計(如適用)

                                       √

        委員會提交次一年度內部審計工作計劃(如適用)

                                       √

        委員會提交年度內部審計工作報告(如適用)

                                       √

        控制評價報告(如適用)

                                       √

        了完備、合規的內控制度

        (三)信息披露

        現場檢查手段:對公司三會資料、信息披露文件、投資者關系活動記錄表、重大信

        息傳遞記錄等文件資料進行了查閱,并對董秘等進行訪談。

                                       √

        息披露管理制度的相關規定

        (四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執行情況

        現場檢查手段:對公司關聯交易管理制度、對外擔保管理制度及關聯交易的信息披

        露等進行了查閱;對關聯交易臺賬、對外擔保臺賬進行了查閱,并抽查相關憑證;

        對董秘、實際控制人等進行訪談。

                                    √

        者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                                       √

        接占用上市公司資金或者其他資源的情形

                                       √

                                      √

        務等情形

                                      √

        的審批程序和披露義務

        (五)募集資金使用

        現場檢查手段:對募集資金三方監管協議、募集資金專戶對賬單及銀行流水,銀行

        回單等資料進行了查閱,并對董秘等進行訪談。

                                      √

                                      √

        補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形

        更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或            √

        者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資

                                          √

        益是否與招股說明書等相符

        (六)業績情況

        現場檢查手段:對公司定期報告,同行業公司披露信息等進行了查閱,并對董秘等

        進行訪談。

        (七)公司及股東承諾履行情況

        現場檢查手段:對公司定期報告、臨時報告等信息披露文件和公司、股東等相關人

        員的承諾等進行了查閱并進行了核查。

        (八)其他重要事項

        現場檢查手段:對公司章程、公告、重大合同等文件資料進行了查閱,并對對董

        秘、實際控制人等進行訪談。

                                          √

        者風險

                                          √

        關要求予以整改

        二、現場檢查發現的問題及說明

        本次現場檢查發現:

        充了流動資金20億元,并將本次募投項目“高像素光學鏡頭建設項目”中的2億元變

        更為“合肥晶超光學科技有限公司光學鏡片與鏡頭產線項目”。由于受到國內疫情

        及下游市場因素影響,截至2022年12月30日,本次募投資金擬投入項目“高像素光

        學鏡頭建設項目”和變更后的“合肥晶超光學科技有限公司光學鏡片與鏡頭產線項

        目”尚未實際投入,建設存在滯后。

        本保薦機構提醒公司積極推進募投項目建設,提高募集資金使用效率,嚴格按照募

        集資金用途使用。后續如涉及募集資金用途變更等必須按照相關法律法規履行必要

        的審批決策及披露程序。

        收入為30.49億元,同比下滑了44.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24.07億

        元,同比下滑了3,140.84%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-

        發了《關注函》(公司部關注函〔2022〕第392號)。2022年11月3日,歐菲光對上

        述《關注函》的問題進行了回復。

        本保薦機構提醒公司積極關注公司面臨的經營風險和財務風險,嚴格按照《企業會

        計準則》的要求充分計提各項減值準備,同時提醒廣大投資者關注公司持續大額虧

        損的風險。

        (此頁無正文,為《中國銀河證券股份有限公司關于歐菲光集團股份有限公司2022年下半

        年定期現場檢查報告》之簽章頁)

         保薦代表人:

                     秦敬林            陳召軍

                                    中國銀河證券股份有限公司

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        標簽: 現場檢查 股份有限公司 中國銀河證券

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